Nadrzędnym celem bieżącego doradztwa podatkowego jest wspomaganie Klientów w zakresie podatkowych aspektów funkcjonowania ich Jednostki oraz w zakresie prawidłowego i rzetelnego wykonania obowiązków podatkowych, z uwzględnieniem możliwości optymalizacji zobowiązań podatkowych. Prace nasze mają na celu wskazanie prawidłowych, skutecznych i optymalnych podatkowo rozwiązań.
Wiemy, że skuteczne i pożyteczne dla Klienta doradztwo podatkowe wiąże się z rozwiązywaniem problemów podatkowych jakie Klienci napotykają na swojej drodze biznesowej, a nie tylko skupia się na pisaniu opinii podatkowych często oderwanych od realiów biznesowych otaczających działalność Klienta. Nasze bieżące doradztwo podatkowe jest usługą kompleksową w której zakres wchodzi ukazanie skutków decyzji nie tylko w aspekcie podatkowym, ale również w prawnym i bilansowym (wpływ na sprawozdanie finansowe).
Usługi bieżącego doradztwa podatkowego świadczone przez AT AUDIT to: - opiniowanie zaistniałych zdarzeń gospodarczych pod względem skutków podatkowych,
- analiza umów z punktu widzenia skutków podatkowych,
- konstrukcja umów mających na celu osiągnięcie zakładanych skutków podatkowych,
- opracowanie optymalnych podatkowo koncepcji przeprowadzenia zamierzonych operacji gospodarczych,
- wspomaganie we wdrożeniu proponowanych koncepcji przeprowadzenia operacji gospodarczych poprzez przygotowanie stosownych dokumentów prawnych.
Usługi bieżącego doradztwa podatkowego mogą być świadczone w dwóch formach:
- doradztwo ad-hoc (odpowiedź na zapytanie klienta)
- stałej współpracy (umowa o stałą współpracę).
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat tej usługi, prosimy o kontakt z naszym specjalistą lub wysłanie zapytania ofertowego.
Celem powyższej usługi jest pomoc spółką w efektywnym planowaniu i optymalizacji podatku dochodowego w taki sposób aby rozliczanie z budżetem państwa charakteryzowało się jak najmniejszym obciążeniem finansowym i organizacyjnym dla podatnika. Nasi eksperci doradzają podmiotom gospodarczym w takich aspektach jak: metody amortyzacji, użytkowanie środków trwałych w ramach leasingu, dzierżawy lub zakupu, moment realizacji przychodów i kosztów, wybór formy płatności zaliczek, pomoc w przygotowywaniu korzystnych podatkowo umów oraz pomoc w kwalifikacji wydatków na pracowników.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat tej usługi, prosimy o kontakt z naszym specjalistą lub wysłanie zapytania ofertowego.
Głównym celem tej usługi jest sprawdzenie, w aspekcie ujęcia podatkowego i księgowego, poprawności kwalifikacji podatkowej przychodów i kosztów. Nie poprawne rozpoznanie różnic wynikających z prawa podatkowego i bilansowego w aspekcie alokacji przychodów i kosztów skutkuje błędnym wyliczeniem podstawy opodatkowania, a co za tym idzie wykazania błędnej wysokości zobowiązania podatkowego lub nadpłaty podatku. W sytuacji takiej powstaje ryzyko podatkowe które przerodzić się może w nieprzyjemne konsekwencje finansowe i administracyjne dla spółki.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat tej usługi, prosimy o kontakt z naszym specjalistą lub wysłanie zapytania ofertowego.
Nasi eksperci są również w stanie świadczyć inne usługi specjalistyczne z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych które są dostosowane do indywidualnych preferencji Klienta.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat tej usługi, prosimy o kontakt z naszym specjalistą lub wysłanie zapytania ofertowego.